仁和會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)班
發(fā)布時(shí)間:2021-12-21 12:20:22仁和會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)班,推薦中華的網(wǎng)課,可以去試聽下。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)知識(shí)吧。
發(fā)票不夠用怎么辦
重新核定申請。
納稅人申請重新核定其使用的發(fā)票種類、單次(月)領(lǐng)用數(shù)量的,持稅務(wù)登記證件、經(jīng)辦人身份證明,到主管國稅機(jī)關(guān)領(lǐng)填《納稅人領(lǐng)用發(fā)票票種核定表》,辦理發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)。
增值稅一般納稅人需要重新核定其使用的增值稅專用發(fā)票最高開票限額的,到主管國稅機(jī)關(guān)領(lǐng)填《稅務(wù)行政許可申請表》、《增值稅專用發(fā)票最高開票限額申請單》,申請重新核定最高開票限額.主管國稅機(jī)關(guān)受理納稅人申請后,根據(jù)需要進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn),在20個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作用:
1、如果單位是一般納稅人,公司購貨取得進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣企業(yè)銷售發(fā)生的銷項(xiàng)稅。
2、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是公司購貨取得的發(fā)票,,銷項(xiàng)發(fā)票是你公司銷售開具的發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不變的情況下,你公司開的銷售發(fā)票越多,應(yīng)交的增值稅就越多,收入也就越多,利潤也就越高,交的企業(yè)所得稅也就越多。
3、如果當(dāng)期單位進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,企業(yè)應(yīng)交增值稅申報(bào)數(shù)額為零,主營業(yè)務(wù)稅金及附加稅也無須再計(jì)提繳納。
4、如果當(dāng)期單位進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,,那么當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅;并應(yīng)按應(yīng)交增值稅·的12%計(jì)提主營業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)。
員工的補(bǔ)貼為什么一定要員工自己去找發(fā)票來報(bào)銷
1.每個(gè)月交通補(bǔ)貼、餐費(fèi)補(bǔ)貼等等補(bǔ)貼應(yīng)該是員工工資薪金所得的一部分,不用找什么票來充,你們公司這么做,可能有以下原因和解釋及方法:
1).讓你們找發(fā)票是要做公司的費(fèi)用,少交企業(yè)所得稅(沖減收入)的同時(shí),你們也少交個(gè)人所得稅(做工資所得的部分少了),按你的說法,很可能是你公司對你們個(gè)人所得稅的規(guī)避。
2).因?yàn)槭前磮?bào)銷來算,那么做賬有很多的要求,"這個(gè)不行,那個(gè)不準(zhǔn)的.多幾十要重貼票,寫錯(cuò)一個(gè)字都作廢"雖然有點(diǎn)嚴(yán)格,但是也是為了規(guī)避查稅的風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范做賬。
3).有很多公司發(fā)提成是用這種方法,是不是你們的工資很高啊?可以和公司談?wù)劊欠窨梢杂辛硗獾姆椒▉斫鉀Q這個(gè)問題,對于員工來說,確實(shí)很麻煩,又不做解釋,讓員工不知道公司想干什么。
發(fā)票不夠用怎么辦?小編對這一問題給大家?guī)淼慕榻B就到這里了,會(huì)計(jì)小編建議你實(shí)務(wù)中有任何問題都可以咨詢本網(wǎng)的會(huì)計(jì)老師,千萬不要因?yàn)椴涣私庹_處理方法而做出錯(cuò)誤操作,否則可就給公司和自己都添了麻煩。
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