太倉(cāng)哪里培訓(xùn)會(huì)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-03 12:02:04太倉(cāng)哪里培訓(xùn)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)更加推薦中華。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)知識(shí)吧。
稅率3%開成5%會(huì)罰款嗎
稅率3%和稅率5%都是增值稅征收率,不是稅率。
按照規(guī)定,發(fā)票開具錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)作廢重開或開具紅字發(fā)票(如果當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的,收回全部聯(lián)次后作廢重開;跨月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),應(yīng)首先開具紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后再重新開具正確的發(fā)票)。
如果開具的是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票,沒有作廢或紅沖后重開,則銷售方應(yīng)當(dāng)按照較高的稅率或征收率計(jì)算繳納增值稅.而購(gòu)進(jìn)方不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
所以,開錯(cuò)發(fā)票沒有作廢或者紅沖,你應(yīng)當(dāng)按照5%征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅,并做賬務(wù)處理。
如果當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的,收回全部聯(lián)次后作廢重開;隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),應(yīng)首先開具紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后再重新開具正確的發(fā)票。
現(xiàn)在增值稅防偽稅控系統(tǒng)升級(jí)后,如果開具發(fā)票信息在發(fā)票保存后已經(jīng)上傳的,則只能開紅字沖銷,不能直接作廢。
小規(guī)模代開專票稅率
小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票稅率是3%,增值稅不存在開普通發(fā)票就按照普通計(jì)算,開專用發(fā)票就存在專用計(jì)算辦法或者說開專票就要多交稅.也就是題主是小規(guī)模納稅人開專票還是開普票,增值稅方面都是按照征收率3%計(jì)稅。
小規(guī)模增值稅納稅人不存在給對(duì)方開專票,自己就可以抵扣專票的說法.增值稅按照征收率計(jì)稅,相對(duì)于一般納稅人13%,9%,6%,0%稅率。
小規(guī)模納稅人按照征收率已經(jīng)是特殊考慮了,所以不管開的什么發(fā)票都不能抵扣進(jìn)項(xiàng).也就是給別人開專票可以,別人可以抵扣3%.但是自己不能抵扣。
小規(guī)模納稅人增值稅附加稅按月該如何申報(bào)?
附加稅可按月正常申報(bào).附加稅是指城建稅、教育附加、地方教附附加,其計(jì)稅基數(shù)是實(shí)際繳納的增值稅額。
增值稅按季申報(bào)的話,則該季度第一月和第二月,增值稅實(shí)際繳納為零,附加稅就也是零,進(jìn)行零申報(bào)就可以了.第三月增值稅繳納金額計(jì)算附加稅,做為第三月附加稅有稅申報(bào)。
按稅收征管規(guī)定,沒有稅額也必須進(jìn)行零申報(bào)。
所以,附加稅頭兩月進(jìn)行零申報(bào),最后一個(gè)月按增值稅申報(bào)金額計(jì)算附加稅額后申報(bào)第三月的附加稅。
稅率3%開成5%會(huì)罰款嗎?稅率3%開成5%,不會(huì)罰款.發(fā)生業(yè)務(wù),按照小規(guī)模納稅人的征收率開具,或是3%,又或者是5%的稅率.具體多少,需要看代開專票的小規(guī)模納稅人是屬于什么行業(yè)的,以上分析供你參考,關(guān)鍵是自己多琢磨琢磨。
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