嘉興會計培訓(xùn)機構(gòu)
發(fā)布時間:2021-12-17 19:59:25嘉興會計培訓(xùn)機構(gòu),培訓(xùn)班可以分為面授和網(wǎng)課。下面為大家分享一些會計知識吧。
拓展訓(xùn)練發(fā)票可以抵扣嗎?
可以認證抵扣的,但發(fā)票必須得是增值稅專用發(fā)票才能認證抵扣的,取得的培訓(xùn)費專用發(fā)票進項稅金不屬于不可以抵扣的范圍內(nèi)容,因此可以進行正常抵扣。
《增值稅暫行條例》第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);
(二)非正常損失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);
(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);
(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
員工拓展培訓(xùn)發(fā)生的費用分錄怎么寫?
拓展訓(xùn)練計入“應(yīng)付職工薪酬---職工教育經(jīng)費”
支付時
借:應(yīng)付職工薪酬---職工教育經(jīng)費
貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
計提時
借:管理(銷售)費用---職工教育經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬---職工教育經(jīng)費
安裝防偽稅控設(shè)備能否抵扣進項稅
按照增值稅條例及其實施細則規(guī)定,企業(yè)購進固定資產(chǎn)的進項稅額不得稅前扣除。但是國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推廣應(yīng)用增值稅防偽稅控系統(tǒng)意見的通知》(國辦發(fā)[2000]12號)第四條規(guī)定:“稅控系統(tǒng)專用和通用設(shè)備的購置費用準予在企業(yè)成本中列支,同時可憑購貨發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)所注的增值稅額,計入企業(yè)當期的增值稅進項稅額。”
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)規(guī)定:增值稅納稅人2011年12月1日(含)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機)支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
稅控設(shè)備、維護費增值稅抵減會計處理:自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用及繳納的技術(shù)維護費可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。會計處理:
1、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備5000元(含稅價)
借:固定資產(chǎn)(或管理費用等) 5000元
貸:銀行存款 5000元
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 5000元
貸:營業(yè)外收入 5000元
2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費2000元
借:管理費用 2000元
貸:銀行存款 2000元
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 2000元
貸:營業(yè)外收入 2000元
拓展訓(xùn)練發(fā)票可以抵扣嗎?可以認證抵扣的,但發(fā)票必須得是增值稅專用發(fā)票才能認證抵扣的,取得的培訓(xùn)費專用發(fā)票進項稅金不屬于不可以抵扣的范圍內(nèi)容,因此可以進行正常抵扣。
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