哪里有會(huì)計(jì)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-03 10:41:09哪里有會(huì)計(jì)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu),聽網(wǎng)課找到適合自己的網(wǎng)校機(jī)構(gòu),在線就可以聽課了。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)知識(shí)吧。
設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
計(jì)入"管理費(fèi)用--技術(shù)服務(wù)費(fèi)"科目。
技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目,其會(huì)計(jì)分錄如下:
借:管理費(fèi)用-技術(shù)管理費(fèi)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
對(duì)方開來的服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:
借: 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:銀行存款
技術(shù)服務(wù)費(fèi)是指企業(yè)按業(yè)主要求,派遣具有一定技術(shù)專長和知識(shí)的專業(yè)技術(shù)人員、專家、教授或管理人員,為承擔(dān)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢,提供設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料,進(jìn)行可行性研究,傳授技術(shù),培訓(xùn)人員,參與管理等,從而,按合同或協(xié)議規(guī)定向業(yè)主收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)這一類業(yè)務(wù)。
技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于營改増范圍內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),國稅局管轄,也稱為增值稅稅率。
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識(shí)性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng).包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)。
稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵減增值稅報(bào)表怎么填?
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅",填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄'應(yīng)納稅額減征額'將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》"本期實(shí)際抵減稅額"自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄"本期應(yīng)納稅額減征額";當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期第15欄"本期應(yīng)納稅額"的金額填入第16欄"本期應(yīng)納稅額減征額",本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
企業(yè)支付的設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以在管理費(fèi)用中進(jìn)行核算,本文建議是在管理費(fèi)用中設(shè)立二級(jí)科目技術(shù)管理費(fèi)直接進(jìn)行會(huì)計(jì)科目核算.本篇文章對(duì)"設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?"問題的解答就到這里了,如果大家對(duì)本篇文章的內(nèi)容比較滿意的話可以繼續(xù)關(guān)注我們官網(wǎng),本網(wǎng)站的閱讀區(qū)有更多內(nèi)容等待大家發(fā)現(xiàn)!
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